2000字范文,分享全网优秀范文,学习好帮手!
2000字范文 > 跟名家学货币资金内部控制测试 从此全面精通内部审计

跟名家学货币资金内部控制测试 从此全面精通内部审计

时间:2019-12-12 05:32:57

相关推荐

跟名家学货币资金内部控制测试 从此全面精通内部审计

货币资金内部控制测试:

一、了解内部控制

企业内部审计人员可以根据实际情况采用不同的方法实现对货币资金内部控制的了解。一般而言,企业内部审计人员可以采用编制流程图的方法。编制货币资金内部控制流程图是货币资金符合性测试的重要步骤。企业内部审计人员在编制之前应通过询问、观察等调查手段收集必要的资料,然后根据所了解的情况编制流程图。对企业,也可采用编写货币资金内部控制说明的方法。若年度审计工作底稿中已有以前年度的流程图,企业内部审计人员可根据调查结果加以修正,以供本年度审计之用。一般地,了解货币资金内部控制时,企业内部审计人员应当注意检查货币资金内部控制是否建立并严格执行。

二、抽取并检查收款凭证

如果货币资金收款内部控制不严,很可能会发生贪污舞弊或挪用等情况。例如,在一个小企业中,出纳员同时记应收账款明细账,很可能发生循环挪用的情况。为测试货币资金收款的内部控制,企业内部审计人员应选取适当样本的收款凭证,进行如下检查:

【本百家号隶属于全国级企业集团——智董集团旗下中华第一财税网(又名“智董网”)。本专栏陆续更新,您现在看到的只是本专栏的部分内容。

请记得关注本百家号,不然以后就找不到了哦;如果喜欢,请收藏并点赞支持一下,谢谢!欢迎购买本专栏,购买专栏后您可以完整地学习、深入地学习;本专栏“干货”很多、用处很大,不仅可以随查随用,还值得反复学习、时常复习,“学而时习之,不亦悦乎”。】

打开App,购买专栏解锁全文

打开App,购买专栏解锁全文

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。